芜湖市侨联2016年部门决算情况
一、 部门主要职能
芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中共芜湖市委领导
下的,由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。
根据市编办2016年文件批复,侨联机关主要职能是:
1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。
2、围绕经济建设中心,广泛团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;为侨属企业、事业提供服务。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。
4、弘扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
5、密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。
6、鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
8、承办市委市政府和上级侨联交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,市侨联2016年度部门决算包括本级决算,与预算比较2016年度无机构变动情况。
纳入市侨联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 市侨联本级 |
三、市侨联2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 202.88 | 一、一般公共服务支出 | 137.90 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 4.65 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 28.15 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.77 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 3.87 | |||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 207.53 | 本年支出合计 | 187.08 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 5.50 | 年末结转和结余 | 25.95 | |
总计 | 213.03 | 总计 | 213.03 | |
收入决算表
公开02表
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 207.53 | 202.88 | 4.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.67 | 156.67 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 156.67 | 156.67 | |||||
2012501 | 行政运行 | 105.11 | 105.11 | |||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 51.56 | 51.56 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 27.74 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | 5.39 | |||||
21005 | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | |||||
229 | 其他支出 | 4.65 | 4.65 | |||||
22999 | 其他支出 | 4.65 | 4.65 | |||||
2299901 | 其他支出 | 4.65 | 4.65 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 187.08 | 136.93 | 50.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | ||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | ||||||||
2012501 | 行政运行 | 91.62 | 91.62 | |||||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 46.28 | 46.28 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 27.74 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | 5.39 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.21 | 4.21 | |||||||||
229 | 其他支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 202.88 | 一、一般公共服务支出 | 137.90 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 28.15 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.77 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 202.88 | 本年支出合计 | 183.21 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 20.44 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.77 | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||
合计 | 203.65 | 合计 | 203.65 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
合计 | 0.77 | 0.77 | 202.88 | 151.32 | 51.56 | 183.21 | 136.93 | 46.28 | 20.44 | 15.16 | 5.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.77 | 0.77 | 156.67 | 105.11 | 51.56 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | 19.54 | 14.26 | 5.28 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 0.77 | 0.77 | 156.67 | 105.11 | 51.56 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | 19.54 | 14.26 | 5.28 | |||||
2012501 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | 105.11 | 105.11 | 91.62 | 91.62 | 14.26 | 14.26 | ||||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 51.56 | 51.56 | 46.28 | 46.28 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 28.74 | 27.74 | 27.74 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | 11.77 | 11.77 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | 11.77 | 11.77 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | 4.21 | 4.21 | 0.90 | 0.90 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 | |||||||||||||||
部门: | 芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 78.00 | 302 | 商品和服务支出 | 14.88 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 44.69 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 9.51 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||
30103 | 奖金 | 1.67 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.33 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.05 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 26.97 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31020 | 产权参股 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 0.77 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 12.10 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 4.21 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 7.88 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | |||||||||||||
人员经费合计 | 122.05 | 公用经费合计14.88 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、市侨联2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计213.03万元(含年初结转结余),支出总计213.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少26.08万元,降低10.91%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计207.53万元,其中:财政拨款收入202.88万元,占97.76%;其他收入4.65万元,占2.24%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计187.08万元,其中:基本支出136.93万元,占73.19%;项目支出50.15万元,占26.81%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计203.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计203.65万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.02万元,降低10.55%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入202.88万元,占本年收入的97.76%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少3.06万元,降低1.49%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出183.21万元,占本年支出的97.93%。与2015年相比,财政拨款支出减少27.43万元,降低13.02%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为176.99万元,支出决算为183.21万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员工资费用基本支出;二是增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。其中基本支出136.93万元,占74.74%;项目支出46.28万元,占25.26%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为91.35万元,支出决算为91.62万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员工资费用基本支出。
2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为41.76万元,支出决算数位46.28万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因是市侨联2016年度增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为26.45万元,支出决算为27.74万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休人员调资增资增加人员工资费用支出。
4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0.28万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的146.43%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员社会保障和就业费用支出。
5.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
6.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为6.81万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员住房公积金费用支出。
8.住房保障(类)住房改革(款)提租补助(项),年初预算为4.95万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度在职人员应缴个人医保部分直接从应发提租补助中扣减。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出136.93万元,其中人员经费122.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费14.88万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市侨联2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度市侨联机关运行经费14.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度市侨联政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,市侨联没有公务用车,没有公务用车运行维护费。市侨联截止到2016年12月31日固定资产帐面金额28.54万元,其中车辆一辆价值18万元;其他固定资产(包括电脑、复印机、打印机、办公桌椅等)价值10.54万元。市侨联固定资产账面原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交财政资产调配科,因没有财政的车辆核减通知单据,故财务进行了挂账处理。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,市侨联没有50万元及以上的项目支出预算,按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出无需编制绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
市侨联2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 7.50 | 4.07 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 |
公务接待费 | 7.50 | 4.07 |
公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
公务用车购置 | 0 | 0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
市侨联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算。公务接待费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初无预算。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比没有变化。
(二)公务接待费支出4.07万元, 与2015年度决算相比,减少2.73万元,下降40.15%,下降的原因是公务接待批次和人次减少。2016年市侨联国内公务接待共29批次(无外事接待),351人次(无外事接待人次)。主要是用于市侨联接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出以及接待华人华侨学术、文化交流、投资考察等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少3.32万元,下降100%,下降的原因是:市侨联原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交市财政资产调配科,2016年没有公务车辆,没有公务用车运行维护费。
联系方式:芜湖市归国华侨联合会(简称:市侨联)
政务公开热线:3815780
政务公开电子邮箱:whsqlbgs@163.com。
信息公开网址链接:http://ql.wh.cn/
芜湖市侨联2016年部门决算情况
一、 部门主要职能
芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中共芜湖市委领导
下的,由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。
根据市编办2016年文件批复,侨联机关主要职能是:
1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。
2、围绕经济建设中心,广泛团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;为侨属企业、事业提供服务。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。
4、弘扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
5、密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。
6、鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
8、承办市委市政府和上级侨联交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,市侨联2016年度部门决算包括本级决算,与预算比较2016年度无机构变动情况。
纳入市侨联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 市侨联本级 |
二、 市侨联2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 202.88 | 一、一般公共服务支出 | 137.90 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 4.65 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 28.15 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.77 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 3.87 | |||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 207.53 | 本年支出合计 | 187.08 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 5.50 | 年末结转和结余 | 25.95 | |
总计 | 213.03 | 总计 | 213.03 | |
收入决算表
公开02表
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 207.53 | 202.88 | 4.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.67 | 156.67 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 156.67 | 156.67 | |||||
2012501 | 行政运行 | 105.11 | 105.11 | |||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 51.56 | 51.56 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 27.74 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | 5.39 | |||||
21005 | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | |||||
229 | 其他支出 | 4.65 | 4.65 | |||||
22999 | 其他支出 | 4.65 | 4.65 | |||||
2299901 | 其他支出 | 4.65 | 4.65 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 187.08 | 136.93 | 50.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | |||||
2012501 | 行政运行 | 91.62 | 91.62 | ||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 46.28 | 46.28 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 27.74 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | 5.39 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.21 | 4.21 | ||||||
229 | 其他支出 | 3.87 | 3.87 | ||||||
22999 | 其他支出 | 3.87 | 3.87 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 3.87 | 3.87 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 202.88 | 一、一般公共服务支出 | 137.90 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 28.15 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.77 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 202.88 | 本年支出合计 | 183.21 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 20.44 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.77 | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||
合计 | 203.65 | 合计 | 203.65 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
合计 | 0.77 | 0.77 | 202.88 | 151.32 | 51.56 | 183.21 | 136.93 | 46.28 | 20.44 | 15.16 | 5.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.77 | 0.77 | 156.67 | 105.11 | 51.56 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | 19.54 | 14.26 | 5.28 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 0.77 | 0.77 | 156.67 | 105.11 | 51.56 | 137.90 | 91.62 | 46.28 | 19.54 | 14.26 | 5.28 | |||||
2012501 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | 105.11 | 105.11 | 91.62 | 91.62 | 14.26 | 14.26 | ||||||||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 51.56 | 51.56 | 46.28 | 46.28 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 28.74 | 27.74 | 27.74 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | 11.77 | 11.77 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | 11.77 | 11.77 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | 4.21 | 4.21 | 0.90 | 0.90 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 | ||||||||||||||
部门:芜湖市归国华侨联合会金额 单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 78.00 | 302 | 商品和服务支出 | 14.88 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 44.69 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 9.51 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30103 | 奖金 | 1.67 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.33 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.05 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30302 | 退休费 | 26.97 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31020 | 产权参股 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 0.77 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 12.10 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||||
30312 | 提租补贴 | 4.21 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 7.88 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | ||||||||||||
人员经费合计 | 122.05 | 公用经费合计14.88 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位:芜湖市归国华侨联合会 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、市侨联2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计213.03万元(含年初结转结余),支出总计213.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少26.08万元,降低10.91%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计207.53万元,其中:财政拨款收入202.88万元,占97.76%;其他收入4.65万元,占2.24%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计187.08万元,其中:基本支出136.93万元,占73.19%;项目支出50.15万元,占26.81%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计203.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计203.65万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.02万元,降低10.55%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入202.88万元,占本年收入的97.76%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少3.06万元,降低1.49%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出183.21万元,占本年支出的97.93%。与2015年相比,财政拨款支出减少27.43万元,降低13.02%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为176.99万元,支出决算为183.21万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员工资费用基本支出;二是增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。其中基本支出136.93万元,占74.74%;项目支出46.28万元,占25.26%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为91.35万元,支出决算为91.62万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员工资费用基本支出。
2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为41.76万元,支出决算数位46.28万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因是市侨联2016年度增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为26.45万元,支出决算为27.74万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休人员调资增资增加人员工资费用支出。
4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0.28万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的146.43%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员社会保障和就业费用支出。
5.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
6.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为6.81万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员住房公积金费用支出。
8.住房保障(类)住房改革(款)提租补助(项),年初预算为4.95万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度在职人员应缴个人医保部分直接从应发提租补助中扣减。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出136.93万元,其中人员经费122.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费14.88万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市侨联2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度市侨联机关运行经费14.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度市侨联政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,市侨联没有公务用车,没有公务用车运行维护费。市侨联截止到2016年12月31日固定资产帐面金额28.54万元,其中车辆一辆价值18万元;其他固定资产(包括电脑、复印机、打印机、办公桌椅等)价值10.54万元。市侨联固定资产账面原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交财政资产调配科,因没有财政的车辆核减通知单据,故财务进行了挂账处理。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,市侨联没有50万元及以上的项目支出预算,按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出无需编制绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
市侨联2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 |
|
|
因公出国(境)费 | 0 | 0 |
公务接待费 | 7.50 | 4.07 |
公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
公务用车购置 | 0 | 0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
市侨联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算。公务接待费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初无预算。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比没有变化。
(二)公务接待费支出4.07万元, 与2015年度决算相比,减少2.73万元,下降40.15%,下降的原因是公务接待批次和人次减少。2016年市侨联国内公务接待共29批次(无外事接待),351人次(无外事接待人次)。主要是用于市侨联接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出以及接待华人华侨学术、文化交流、投资考察等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少3.32万元,下降100%,下降的原因是:市侨联原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交市财政资产调配科,2016年没有公务车辆,没有公务用车运行维护费。
联系方式:芜湖市归国华侨联合会(简称:市侨联)
政务公开热线:3815780
政务公开电子邮箱:whsqlbgs@163.com。